Aspectos que le ayudarán a confeccionar el modelo 347 – Declaración de operaciones con terceras personas.

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El día 28 de febrero finaliza el plazo para la presentación del modelo 347 “Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con terceras personas.” ¿Sabe cómo procede? Le contamos algunos aspectos a tener en cuenta para saber cómo presentar el modelo 347.

El modelo 347 con nuestro programa para declaraciones fiscales MsModelos

La aplicación MsModelos, programa de modelos fiscales para elaborar y controlar todas aquellas liquidaciones de impuestos, permite la generación automática del modelo 347 mediante lectura de los registros mecanizados en MsConta.

Cómo presentar el modelo 347

A continuación, explicamos diversos aspectos que le van a ayudar a la hora de confeccionar el modelo 347 de Declaración de operaciones con terceras personas:

  • Para la lectura de los datos desde MsConta hay que entrar en la opción de “Declarados”, situada en la parte superior izquierda.
  • Las circulares para enviar a los clientes/proveedores, que nos sirven para contrastar los datos, se pueden generar:
  1. Desde la carátula del modelo 347, mediante el botón “Declarados”, accedemos a la pantalla donde tenemos las opciones de “Circ.Ventas” y “Circ.Compras”:
  2. Desde MsConta, en el menú Listados a “C.Ingresos y Gastos >=…(347)”, mediante el botón “Circular”. Este actúa en función de si tenemos seleccionado ingresos o gastos:confeccionar modelo 347 programa fiscalidad
  3. ¿Cómo comprobar la información que se incluye en el 347?
    En el siguiente enlace se detalla el procedimiento para comprobar qué datos se están incluyendo en el importe de los declarados.
  4. ¿Cómo se declaran las operaciones de inversión de sujeto pasivo?
    La casilla que identifica a las operaciones de inversión del sujeto pasivo, sólo la tiene que marcar el destinatario de la operación, es decir solo se hará en las facturas de compras.
  5. Lectura de cobros en metálico.
    Existe la obligación de declarar en el 347 los cobros en metálico superiores a 6000 euros percibidos en metálico por las personas/entidades relacionadas en la declaración.
  6. Hoja del Anexo de inmuebles.
    Desde el ejercicio 2014 no se declaran en el modelo 347 los arrendamientos de locales de negocio con retención, ya que estos han sido declarados por parte del arrendatario en el modelo 180. Solo se van a leer desde MsConta los ingresos de arrendamientos de locales que NO tengan retención.
  7. Forma de registrar un declarado con un NIF/CIF extranjero.
    En la pantalla de declarados se dispone del campo ‘Código País’ en el que hay que reflejar, de forma obligatoria, el código alfabético del país cuando el declarado no tenga un NIF/CIF español. De esta forma, a los declarados extranjeros hay que cumplimentarle el campo ‘País’ que se encuentra en la ficha del sujeto para que en la lectura desde contabilidad o bien en la introducción manual, este campo se cumplimente de forma automática.
    También para estos declarados, en el campo ‘Código Provincia’ debe registrarse el valor ‘99’, que el programa recoge de forma automática cuando el sujeto tiene en su ficha un país distinto de España. En la presentación del modelo, el campo NIF de estos declarados aparece en blanco.
  8. Cómo chequear la declaración del 347 con las declaraciones del 303.
    En el siguiente enlace se explica cómo el programa realiza un chequeo del 347 con las declaraciones del modelo 303 ya presentadas. Chequeo 347 con 303.
  9. ¿Cómo chequear las declaraciones del 347 entre sus propias empresas?
    En el siguiente enlace se explica que informe utilizar para ello: Chequeo 347.

Si aún quedaran dudas sobre cómo confeccionar el modelo 347, consúltenos sin compromiso.

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